财政局三公经费自查报告范文
根据XXX人民政府《关于转发XXX本级预算信息公开工作实施方案的通知》(XX政办发【20XX】185号),现将XX财政局机关20XX年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
(一)主要职能:
㈠贯彻执行国家财政、税收的法规、制度;组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规,结合XXX实际拟订补充规定;加强财政税收政策研究。
㈡根据XXX国民经济和社会发展战略,拟订XXX财政发展战略和中长期财政规划及改革方案并组织实施;参与拟订有关综合经济政策,提出经济调控和综合平衡社会财力的建议;完善XXX财政管理体制,拟订和执行XXX与县市、口岸、财政与企业的分配政策,对XXX社会财力进行综合平衡。
㈢承担XXX各项财政收支管理责任;负责编制XXX本级预决算草案并组织执行;受XXX人民政府委托向XXX人民代表大会报告XXX本级和全州预算及其执行情况,向XXX人大常委会报告决算;组织实施专项资金绩效考核工作;组织拟订经费开支标准、定额,负责财政预决算工作。
㈣负责政府非税收入和政府性基金管理;监管财政票据;严格执行彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。
㈤组织拟订XXX国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展XXX国库现金管理工作,监督管理地方国库资金缴拨使用;拟订XXX政府采购制度并监督管理;管理XXX财政统一发放工资工作。
㈥负责政府债务的管理,执行地方政府性债务管理制度和办法,按规定开展地方政府债券管理工作;管理国债资金,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政府、国际金融组织贷(赠)款项目和审核、申报、转贷、签订贷(赠)款协定以及资金管理工作;开展中亚区域经济合作工作;管理审批XXX财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。
㈦参与拟订XXX建设投资的有关政策,拟订XXX基本建设财务管理制度,负责政府性投资项目财政资金管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理农业综合开发项目、资金及财务;管理各项财政扶贫资金。
㈧会同XXX有关部门管理XXX财政社会保障和就业及医疗卫生资金;会同XXX有关部门拟订社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度,编制XXX社会保障预决算草案。
㈨负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取XXX本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
㈩管理和指导全州会计工作,规范会计行为;组织执行国家统一的会计制度,拟订补充规定并贯彻执行;组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。
(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,拟订加强财政管理的政策建议;负责XXX财政系统信息化建设(金财工程)规划并组织实施。
(十二)执行自治区财政科学研究计划和财政干部教育规划,根据本州实际,组织实施XXX财政科研工作和财会人员教育工作。
(十三) 承办XXX人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
根据职责,纳入XX财政局20XX年部门预算编制范围的有。
XXX财政局11个职能科(室)。
(1)办公室
(2)综合科
(3)预算科
(4)农业科
(5)社会保障科
(6)会计管理科
(7)经济建设科
(8) 企业涉外科
(9)行政政法科
(10)教科文科
(11)国库科
(二)19个事业单位
㈠XXXXX农业综合开发领导小组办公室。
㈡XXXXX财政监督检查局。
㈢XXXXX农村综合改革领导小组办公室。
㈣XXXXX乡镇财政管理局。
㈤XXXXX法制税政办公室。
㈥XXXXX政府采购管理办公室(控制社会集团消费购买力办公室)。
㈦XXXXX财政扶贫资金管理办公室。
㈧XXXXX国库支付中心。
㈨XXXXX非税收入管理办公室。
㈩XXXXX财政社会保障资金管理中心。
(十一)XXXXX财政统发工资管理中心。
(十二)XXXXX部门预算审核中心。
(十三)XXXXX财政票据中心。
(十四)XXXXX政府采购中心。
(十五)XXXXX财政投资审核中心。
(十六)XXXXX财政局信息网络中心(金财办)。
(十七)XXXXX就业再就业小额贷款担保中心。
(十八)XXXXX会计培训中心(中华会计函授学校XX辅导站)。
(十九) XXXXX财政局机关服务中心。
(三)人员编制
XX财政局编制人数 111 人,其中:行政人员编制 27 人,参照公务员管理的事业单位人员编制 69 人,全额拨款事业单位人员编制15 人。 实有在职人数 87 人,其中:行政在职77 人,事业在职 7人。离退休人员 24 人。
二、XX财政局机关20XX年部门预算公开
(一)收支总体情况
根据XXX财政局《关于下达XXX本级部门预算单位20XX年度部门预算的通知》(博财预〔20XX〕 号),XXX财政安排XX财政局机关收入预算为 581万元,其中:财政拨款581 万元。
按照收支平衡的原则,20XX年XX财政局机关支出预算总额为581 万元,其中:基本支出预算 562 万元,项目支出预算 19 万元。
(二)预算支出主要内容
基本支出预算 562万元中,工资福利支出 376万元,商品和服务支出39万元,对个人和家庭的补助支出 147 万元。
(三)20XX年XX财政局机关收支预算公开
明细到“类”,详见附件1。
(四)20XX年XX财政局机关财政拨款支出预算公开明细到“款”,详见附件2。
三、XX财政局部门机关20XX年“三公经费”支出预算公开
20XX年XX财政局机关“三公经费”预算安排总额为 23.5 万元(详见附件3)。
(一)因公出国(境)经费预算公开
因公出国(境)经费预算项目支出安排 0万元。
(二)公务接待费用预算公开
公务接待费用预算安排 2.5万元,主要用于国际金融组织来访监督检查贷款项目的接待支出,财政部、各省财政系统援疆考察、调研等各类公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费预算公开
公务用车购置及运行维护费预算安排 21 万元,主要用于日常公务、财政政策调研、财政监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。