关于开展扶贫资金管理使用情况自查的报告
XX县审计局:
为深入贯彻党的十九大和习近平总书记关于脱贫攻坚系列讲话重要精神,根据《XX县脱贫攻坚领域突出问题整改方案》(X党办发〔20XX〕80号)《关于督促整改历年审计发现问题的通知》(X审发〔20XX〕51号)文件精神,我单位对扶贫资金的管理使用情况进行认真自查。现将有关自查事项报告如下:
一、自查范围
20XX年至20XX年中央和地方财政预算安排的财政扶贫资金、整合其他专项资金安排用于脱贫攻坚的资金,以及闽宁资金、行业扶贫、定点帮扶和其他社会帮扶资金。
二、自查内容
扶贫资金管理使用情况,历年审计和各类检查发现的问题的整改情况。
三、自查情况
我单位对20XX年至20XX年中央和地方财政预算安排的财政扶贫资金、整合其他专项资金安排用于脱贫攻坚的资金,以及闽宁资金、行业扶贫、定点帮扶和其他社会帮扶资金进行了认真的自查,历年审计和各类发现问题整改情况汇报如下:
1、项目计划不精准,滞留“双到”项目资金5.1万元,XX乡已于20XX年10月31日支付“双到”项目资金3.3万元,结余1.8万元已整合用于XX乡薛套村补齐基础设施(砂砾)道路短板建设项目。
2、项目未按期完成建设任务,留存项目资金15.71万元,已全部支付完成。
3、扶贫滞留资金337.21万元,包括贫困村基础设施建设款155.8万元、销号村基础设施建设短板资金152万元、其他项目资金26.86万元、20XX年前退耕补植补造款2.5万元,已全部全部完成支付。
XX乡人民政府
20XX年6月22日