关于开展使用公款赠送红包礼金问题专项的自查报告
市财政局:
依照《xxx市财政局关于转发〈xxx省财政厅关于开展使用公款赠送红包礼金问题专项督查的通知〉的通知》(x财发[20xx]188号)的文件精神,我局立即安排专人认真按照省委《关于印发〈中央第九巡视组巡视我省情况反馈意见整改落实工作方案〉的通知》(x委〔20xx〕364号)、省纪委监察厅《关于开展领导干部收受红包礼金问题专项整治的通知》(x纪发〔20xx〕16号)和中共xxx市纪委 xxx市监察局印发《关于开展领导干部收受红包礼金问题专项整治实施方案》(x纪发〔20xx〕28号)的要求,杜绝红包礼金支出来源,斩断腐败问题资金链,从源头上治理滋生红包的土壤,对本单位财务支出进行逐一自查,现将自查情况汇报如下:
(一)现金支出管理情况。我局严格执行《现金管理暂行条例》等法规制度。
1.单位之间经济往来在1000元以上的资金支付尽可能通过银行转账进行结算;
2.公务卡结算情况:具备转账条件的在支付时一律进行转账支付,我们按规定办理了公务卡。
3.没有使用大额现金进行红包礼金支出。
(二)我局执行财政专项资金管理办法和行政单位财务会计制度。
1.没有私设“小金库”;
2.没有违反财务会计制度相关规定使用大额现金报销支出,如交通费、接待费、差旅费等;
3.没有利用做假账,编造虚假财务和统计报表套取、骗取财政资金;
4.没有虚列支出转出财政资金;
5.没有以假发票等非法票据骗取资金;
6.没有以虚报人员、天数等方式套取、骗取会议费、培训费、劳务费等财政资金;
7.没有隐瞒、截留、转移违规收费、资产处置、出租收入等财政收入。
8.上述1-7项资金的支出情况,没有用于赠送红包礼金。
xxx市文化广电新闻出版局
20xx年xx月xx日